单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 2015年预算数 | 2014年预算数 | 2015年比2014年增长(%) | 项 目 | 2015年预算数 | 2014年预算数 | 2015年比2014年增长(%) |
一、当年财政拨款收入 | 988.60 | 1069.66 | -7.58 | 一、基本支出 | 696.60 | 725.66 | -4.00 |
其中:公共财政预算拨款收入 | 988.60 | 1069.66 | -7.58 | 其中:人员支出 | 266.44 | 290.28 | -8.21 |
基金预算拨款收入 | 对个人和家庭的补助支出 | 359.04 | 391.43 | -8.27 | |||
二、当年事业收入 | 基本公用支出 | 71.12 | 43.95 | 61.82 | |||
三、事业单位经营收入 | 机动经费 | ||||||
四、上级补助收入 | 二、项目支出 | 292.00 | 344 | -15.12 | |||
五、附属单位上缴收入 | 行政运转类 | 292.00 | 344 | -15.12 | |||
六、其他收入 | 事业发展类 | ||||||
社会保障类 | |||||||
经济建设类 | |||||||
三、上缴上级支出 | |||||||
四、对附属单位补助支出 | |||||||
本年收入合计 | 988.60 | 1069.66 | -7.58 | 本年支出合计 | 988.60 | 1,069.66 | -7.58 |
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